<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ran Audit Internal Dalam Menunjang\r\nEfektivitas Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada Koperasi JKT."^^ . "PUSPITA GENTA SALSHA ARGIAN 022120003. Peran Audit Internal Dalam Menunjang\r\nEfektivitas Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada Koperasi JKT. Di bawah bimbingan:\r\nHENDRO SASONGKO dan SITI MAIMUNAH. 2024.\r\nKoperasi JKT merupakan salah satu jenis koperasi jasa. Koperasi JKT merupakan koperasi\r\njasa yang menyediakan kebutuhan bagi kepentingan anggotanya. Anggota koperasi JKT\r\nberasal dari karyawan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa layanan\r\nteknologi, informasi, dan komunikasi. Aktivitas yang dijalankan Koperasi JKT menimbulkan\r\nadanya imbalan secara tunai berupa kas maupun secara kredit berbentuk piutang usaha.\r\nAkibat adanya kebijakan secara kredit menimbulkan risiko telat bayar. Penelitian ini\r\nbertujuan untuk menganalisis peran audit internal dalam menunjang efektivitas piutang\r\nusaha Koperasi JKT.\r\nPenelitian ini menggunakan metode kombinasi model sequential explanatory. Data primer\r\ndiperoleh melalui wawancara tertutup berskala likert, sedangkan data sekunder berupa\r\ndokumen piutang dan laporan keuangan hasil audit. Metode penarikan sampel yang\r\ndigunakan adalah purposive sampling dengan kriteria pihak yang dapat memberikan\r\ninformasi yang relevan yaitu, bagian pengawas dan bagian keuangan.\r\nBerdasarkan hasil penelitian, bagian pengawas yang berperan sebagai audit internal pada\r\nKoperasi JKT telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal\r\n(SPAI) yang mencakup empat indikator yaitu independensi, kemahiran profesional, lingkup\r\npekerjaan, dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Bagian pengawas juga telah\r\nmelaksanakan fungsinya sesuai dengan tugas dan wewenang, seperti mengawasi sistem\r\npengendalian internal pada Koperasi JKT khususnya dalam pengendalian piutang usaha.\r\nSebagian besar pelaksanaan tugas pengawas dinilai melalui variabel unsur-unsur\r\npengendalian internal piutang usaha berdasarkan komponen COSO, yang meliputi lima\r\nindikator yaitu lingkungan pengendalian, manajemen risiko, aktivitas pengendalian,\r\ninformasi dan komunikasi, dan pemantauan. Meskipun audit internal telah melaksanakan\r\nperannya, piutang usaha pada Koperasi JKT belum dapat dikatakan efektif.\r\nKata kunci: Koperasi JKT, peran audit internal, piutang usaha"^^ . "2024-10-28" . . . . . . . "Universitas Pakuan"^^ . . . "Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan"^^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Hendro"^^ . "Sasongko"^^ . "Hendro Sasongko"^^ . . "Siti"^^ . "Maimunah"^^ . "Siti Maimunah"^^ . . "Puspita"^^ . "Genta Salsha Argian"^^ . "Puspita Genta Salsha Argian"^^ . . "Universitas Pakuan"^^ . . . "Fakultas Ekonomi dan Bisnis"^^ . . . "Program Studi Akuntansi"^^ . . . . . . . "ran Audit Internal Dalam Menunjang\r\nEfektivitas Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada Koperasi JKT. (Text)"^^ . . . "2024 Puspita Genta Salsha Argian 022120003 ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ran Audit Internal Dalam Menunjang\r\nEfektivitas Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada Koperasi JKT. (Text)"^^ . . . "2024 Puspita Genta Salsha Argian 022120003 DAFTAR ISI.pdf"^^ . . . "ran Audit Internal Dalam Menunjang\r\nEfektivitas Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada Koperasi JKT. (Text)"^^ . . . "2024 Puspita Genta Salsha Argian 022120003 BAB 1.pdf"^^ . . . "ran Audit Internal Dalam Menunjang\r\nEfektivitas Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada Koperasi JKT. (Text)"^^ . . . "2024 Puspita Genta Salsha Argian 022120003 BAB 2.pdf"^^ . . . "ran Audit Internal Dalam Menunjang\r\nEfektivitas Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada Koperasi JKT. (Text)"^^ . . . "2024 Puspita Genta Salsha Argian 022120003 BAB 3.pdf"^^ . . "HTML Summary of #9621 \n\nran Audit Internal Dalam Menunjang \nEfektivitas Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada Koperasi JKT.\n\n" . "text/html" . . . "Auditing" . . . "Akuntansi" . .